業績トピックス
2024/10/31 16:00
アルメタックス
(5928)
2025年3月期単体本決算経常見通し下方修正。77.8%減益を予想。
【業績予想/決算速報】アルメタックス<5928>が10月31日に発表した業績予想によると、2025年3月期本決算の経常損益は前回予想(280百万円)から下方修正され、77.8%減益の22百万円になる見通し。合せて発表された中間期の業績予想によれば、中間期前回予想(120百万円)から下方修正され、2百万円となる見通し。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
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202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 9,419 | -32 | 99 | 77 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/10/31 | 8,700 | -124 | 22 | 45 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/07/30 | 9,500 | 150 | 280 | 180 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/10/31 | 4,250 | -106 | 2 | -6 | |
202409 中 | 6 | 従来予想 | 2024/07/30 | 4,700 | 20 | 120 | 75 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容
第2四半期(中間期)の業績予想につきましては、売上高につきましては、住宅の新設着工戸数が戸建住宅を中心に伸び悩むなか、想定以上に主力製品である新設住宅用建材.. 全文を読む
第2四半期(中間期)の業績予想につきましては、売上高につきましては、住宅の新設着工戸数が戸建住宅を中心に伸び悩むなか、想定以上に主力製品である新設住宅用建材及びリフォ-ム用建材の受注が減少しました。利益面につきましても、生産性の改善、業務の合理化による原価低減、製品の価格交渉等収益構造の改革に取組むものの、原材料、燃料費価格の高騰および売上の減少による利益減を補うことができず、予想を大きく下回る見込みであります。また、通期の業績予想につきましても、第3四半期以降も主力製品である新設住宅用建材及びリフォ-ム用建材の受注減少が見込まれ、利益面では燃料費や原材料価格等の高騰が継続し、第2四半期に引き続き利益を圧迫することが見込まれるため、予想値を下回る見込みであります。なお、配当予想につきましては、2024年5月10日に公表した予想値から変更はありません。(注)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。| 閉じる